有一道例题有点晕。乙公司按照合同规定预收一笔货款25000元,存入银行。产品完工后,乙公司按照合同规定发出产品200件,发票注明价款为30000元,增值税销项税额为5100元,该产品成本为每件100元,乙公司随后收到补付款项10100元。1.收到预收款项时,借:银行存款25000 贷:预收账款25000 2. 发出产品并收发票时,借:预收账款 35100 贷:主营业务收入 30000 应交税费--应交增值税(销项税额)5100 3.收到补付款时:借:银行存款 10100 贷:预
云淡风清
于2015-12-01 10:56 发布 2959次浏览
- 送心意
益馨
职称: 高级会计师
2015-12-01 13:54
第二步为什么是借预售账款,不太明白
相关问题讨论
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反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
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如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
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云淡风清 追问
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