我想咨询一下就是我们是在那个收到那个外币的时候预收账款预收账款的话,当时有个汇率,然后那个。然后我们到确定收入的时候又有一个汇率。然后这样的话预收账款中间会有因为汇率然后引起的,有一个差额这个差额该怎么处理?
会计学堂程祥老师
于2018-10-17 09:29 发布 2200次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-10-17 09:31
是不是每次的时候我再确认收入的时候,我现在算出就是当月。确认收入当月月末的汇率,然后算出一个数,然后在那个和预收账款,然后当月收到的那个。那笔钱,然后对于一个差额差额,我直接坐到那汇兑损益损失里边儿。这样的话我是每次然后确定收入的时候再计算一下是不是就是这样的。
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直接就按你说的表样列示全部需要转收入的事项。
2021-08-25 17:11:03
你好
列里列出出来预收 多少,销售多少,转收入多少
2021-08-24 09:43:05
你好,这样是可以的。
2020-03-30 12:07:32
你好,可以记预收账款的
2019-12-20 11:08:59
你好,公司预收账款63万,以后会开票的,就暂时不做收入,今后开具发票的时候做收入处理
2022-04-13 13:29:34
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罗老师 解答
2018-10-18 09:37