请问老师,上月收到商品但未收到发票,收到商品时已做入库处理,并做这样的分录,借:库存商品、暂估进项税额,贷:应付账款,本月收到发票该怎么做分录
aowiehong
于2018-10-17 13:50 发布 1252次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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暂估入库,不做暂估进项税,做借方库存商品暂估入库贷方银行或者应付账款 收到发票冲暂估分录,做借方库存商品进项税贷方银行
2018-10-17 13:53:29
您好
请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56
你好,本月未收到票,需要暂估,
借库存商品
贷应付账款-暂估
已经销售了也要结转成本
借主营业务成本
贷库存商品
次月如果收到票,且金额一样,那么就直接
借:应付账款-暂估
贷:应付账款
如果不一致,比如多了,那么要补提成本
借:主营业务成本
应付账款-暂估
贷应付账款
少了的话就是
借:应付账款-暂估
贷 应付账款
主营业务成本
摘要就写结转XX月XX款即可。
2020-07-12 23:51:07
也就是说要收到发票才能冲暂估入库?
2024-12-12 13:16:26
借预付账款,贷银行存款。然后,发票到了之后,充蛋估再充这个预付就行。
2024-06-04 10:56:20
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