送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-18 07:32

这个是计入管理费用_业务招待费的

西红柿 追问

2018-10-18 07:35

老师:计入管理费用-业务招待费,这个如果超了营业收入的千分之五,发生额的百生之六十,到时候,不是要交所得税了?对了,招待费是可以入一些不是本单位发生的业务?

袁老师 解答

2018-10-18 07:36

是的,要纳税调增的汇算时候,是的

西红柿 追问

2018-10-18 07:38

老师:有没有其它的方法了吗?因为我们每年给医院这些赞助费都不少的,如果不能税前扣除还要交税,企业是要交很多税呀?

袁老师 解答

2018-10-18 07:39

那这个是按照税法规定计算的,最好开具劳务费发票吧

西红柿 追问

2018-10-18 07:52

1.开劳务发票?赞助专家的飞机票和会议费和住宿费、餐饮费开劳务发票?这不太理解

2.好像开劳务发票要签劳务合同的吧,还要拿专家的身份证原件去税局开,而且不是一个两个,几乎每个月都有,医院不是这费用就是哪费用,真是头大,要咋整呀?

袁老师 解答

2018-10-18 08:14

1、让他们自己承担,他们开劳务费发票给你们;2、这个可以让他们自己开具的

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相关问题讨论
这个是计入管理费用_业务招待费的
2018-10-18 07:32:18
你好,你说的加计扣除是增值税的进项税额加计扣除
2021-10-06 11:06:44
对的,你的理解是正确的
2019-07-04 10:04:54
你好,会计上是据实扣除的 税法规定业务招待费有扣除限额 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-02-11 19:47:26
您好 出差住宿费发票开成了餐费,不能抵扣进项税额,对所得税也有影响,住宿费费用可以税前扣除,餐饭不能
2020-04-12 19:52:36
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