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西红柿
于2018-10-18 07:28 发布 1969次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-10-18 07:32
这个是计入管理费用_业务招待费的
西红柿 追问
2018-10-18 07:35
老师:计入管理费用-业务招待费,这个如果超了营业收入的千分之五,发生额的百生之六十,到时候,不是要交所得税了?对了,招待费是可以入一些不是本单位发生的业务?
袁老师 解答
2018-10-18 07:36
是的,要纳税调增的汇算时候,是的
2018-10-18 07:38
老师:有没有其它的方法了吗?因为我们每年给医院这些赞助费都不少的,如果不能税前扣除还要交税,企业是要交很多税呀?
2018-10-18 07:39
那这个是按照税法规定计算的,最好开具劳务费发票吧
2018-10-18 07:52
1.开劳务发票?赞助专家的飞机票和会议费和住宿费、餐饮费开劳务发票?这不太理解2.好像开劳务发票要签劳务合同的吧,还要拿专家的身份证原件去税局开,而且不是一个两个,几乎每个月都有,医院不是这费用就是哪费用,真是头大,要咋整呀?
2018-10-18 08:14
1、让他们自己承担,他们开劳务费发票给你们;2、这个可以让他们自己开具的
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袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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西红柿 追问
2018-10-18 07:35
袁老师 解答
2018-10-18 07:36
西红柿 追问
2018-10-18 07:38
袁老师 解答
2018-10-18 07:39
西红柿 追问
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袁老师 解答
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