送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-10-18 12:02

借:应收账款——XX公司   负数
贷:主营业务收入   负数
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)负数

颜容  追问

2018-10-18 13:07

老师,请问我已经确认了收,银存一次就退了,但又要分摊退收入怎么退?

江老师 解答

2018-10-18 13:17

上面是负数,就是退收入,冲减收入

颜容  追问

2018-10-18 14:50

请问老师我外接别人借了款退了2000元,我们自己又垫付退款500,请问分步凑的分录?还有我是用金蝶软件操作

江老师 解答

2018-10-18 14:52

以前借款是借了多少钱,以前的分录是如何处理的?

颜容  追问

2018-10-18 15:36

外借了2000元,然后我们退款2500元,有500是自己的钱退的

江老师 解答

2018-10-18 15:37

为什么要多退500元呢?肯定有原因,如利息

颜容  追问

2018-10-18 23:25

老师,请问我要支付物业费,再计提物业费再摊销怎么做分录?这三部怎么做分录?

江老师 解答

2018-10-19 09:30

一、计提物业费
借:管理费用——物业管理费
贷:其他应付款——XX公司
二、支付物业管理费
借:其他应付款——XX公司
贷:银行存款(或库存现金)
二、如果是摊销物业管理费,是提前支付了物业管理费
借:管理费用——物业管理费
贷:长期待摊费用——物业管理费

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