送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-18 16:20

你好   借;银行存款等科目  贷;实收资本
借:管理费用-办公费
贷:现金

123456 追问

2018-10-18 16:24

老师关键是我没在银行提现金,但同事报销数字证书费用需要付现金,我怎样处理好,谢谢

邹老师 解答

2018-10-18 16:25

你好,你账面没有现金可供支付 数字证书费用吗

123456 追问

2018-10-18 16:27

账面没有现金

123456 追问

2018-10-18 16:29

是否先借款然后在报销

邹老师 解答

2018-10-18 16:32

你好,那就需要先做一笔借款,然后报销费用的

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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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