请教老师:9月份存实收资本后没有提现金,当月支付的现金怎样做? 1、借:现金 贷:其他应付款-兰 2、借:管理费用-办公费 贷:现金
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于2018-10-18 16:19 发布 648次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-18 16:20
你好 借;银行存款等科目 贷;实收资本
借:管理费用-办公费
贷:现金
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
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您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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