送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-19 05:10

你好,因为价值不是很高,可以计入固定资产,也可以计入费用

Ae…柠檬 追问

2018-10-19 10:15

计入费用,应该如何账务处理呢?

徐阿富老师 解答

2018-10-19 10:20

如果是食堂用的,借应付职工薪酬-福利费  贷银行存款     然后借管理费用-福利费   贷应付职工薪酬-福利费

Ae…柠檬 追问

2018-10-19 11:16

同时做2笔分录?

徐阿富老师 解答

2018-10-19 11:20

你好,凭证可以分开做的

Ae…柠檬 追问

2018-10-19 11:21

看到发票直接做借管理费用_福利费,贷现金,可以吗

徐阿富老师 解答

2018-10-19 11:29

你好,按照规范是不合理的,不过如果都这样的当年也就不要改变

Ae…柠檬 追问

2018-10-19 11:50

看到发票我先计提应付职工福利费,贷现金,下一笔凭证我做管理费用_福利费,贷应付职工薪酬_福利费,下一笔我用什么凭据或者发票记账呢?

Ae…柠檬 追问

2018-10-19 11:51

因为购买冰箱的发票只有一张,我不是很明白这2笔业务的凭据应该怎么放?

徐阿富老师 解答

2018-10-19 12:12

你好,第二笔可以在第一笔凭证接下去做,没有附件,如果要附件,可以自己写个单据,购食堂冰箱转费用。这个做账和中秋节发月报一样的方法

Ae…柠檬 追问

2018-10-19 12:20

老师,中秋我也是直接借管理费用_福利费,贷现金

Ae…柠檬 追问

2018-10-19 12:20

不明白这个分两笔分录起到的作用

徐阿富老师 解答

2018-10-19 12:22

你好,职工福利按照规范都要要通过应付职工薪酬的,而且年末汇算清缴有有数据需要填应付职工薪酬科目贷方发生额的

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