老师请帮我看一下,因我公司有一部分是开的免税发票,申报时我分开填写,之前都能申报,这次不行了,提示要求把免税的这一部分加在(一)1填写,如果这样填的话,本次应交的税费会把免税的一起算进去,会导致多上税,怎么处理
麦伊
于2018-10-19 16:29 发布 752次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
您好,您开票是开的免税的吗,也就是发票是没有税额的。
2018-10-19 22:09:51
您好,你试下能不能申报通过,如果能申报就没问题
2023-07-15 19:16:21
次年5月增值税申报期内做免税申报,5月后只能视同内销了
2019-06-22 11:48:12
你好 你要先按你开票的情况来报。 你最好是跟税务局那边说下 允许了你才可以按免税来报 不然报税你比对不了的
2021-01-16 18:09:11
你这个奖金是属于免税范围的话,你就是填写在免税销售额这块儿
2020-01-07 15:31:44
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