请问老师,6月份暂估入库借:库存商品200,贷:应付账款200,结转成本,借:主营业务成本200,贷:库存商品200, 9月份可以把6月份暂估入库部分冲销,把6月份结转的成本也冲销掉一部分吗, 借:库存商品-100,贷:应付账款-100,冲结转成本,借:主营业务成本-100,贷库存商品-100,真正销售出库在6月,这样就是为了调大三季度利润 ,这些暂估入库是不来票了,可以如此冲成本吗?还是必须等到汇算清缴调增呢?
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于2018-10-22 07:51 发布 839次浏览
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2018-10-22 09:37