送心意

安老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-10-22 13:37

销售折让是由于供应商产品质量等原因,所给予客户的一种折扣。
购货时
借:原材料等(全价)
应交税费-应交增值税(进项税额)(全价*税率)
贷:应付账款
给予折扣后
借:应付账款
贷:银行存款(全价减折扣及税额后的金额)
库存商品(折扣额)
应交税费-应交增值税(进项税额转出)(折扣额*税率)

小石头 追问

2018-10-22 13:39

我知道,那这种情况应该怎么办呢,有其他办法吗,从货款中直接扣除的话,账上就不平啊,就算要扣也得有个说法吧

安老师 解答

2018-10-22 14:10

你按现金折扣入账吧
现金折扣是按照供应商规定的付款期限,在付款期限内付款后享受的一种折扣。入账时按照应支付的金额入账,在期限内付款后,将享受的折扣冲减财务费用。增值税是否冲减,要看与供应商合同规定,如果合同规定折扣不包含税额,那增值税就不做冲减。
购货时
借:原材料等(全价)
应交税费-应交增值税(进项税额)(全价*税率)
贷:应付账款
享受折扣后
借:应付账款
贷:银行存款(折扣后的金额)
财务费用(享受的折扣额)

小石头 追问

2018-10-22 14:27

因为这笔货款是好几个订单的,现金折扣不是按1/10、2/20、0/N 这样表示的吗,这笔货款已经很久了 按规定是90天内付款,这样还符合现金折扣的定义吗,时间这么久,而且还有个问题,金额是5万,这样的折扣会不会太大了,一般折扣百分之几最大  有规定吗

小石头 追问

2018-10-22 14:33

购货方现金折扣的金额计入财务费用-现金折扣,销货方也是计入财务费用吗

小石头 追问

2018-10-22 14:39

如果我们按现金折扣入账,需要什么凭证,直接做吗,按现金折扣入账,我们就把发票正常退税就可以是吗,对方8月24给开的发票,9月我们才收到才认证,这样的话日期咋算的,比如我们这周付款,这个多少天内付款给多少比率的折扣 企业随便订吗 还是必须是1/10、2/20、0/N 这样的

安老师 解答

2018-10-23 10:22

你按照销售折让怎么会不平呢

小石头 追问

2018-10-23 10:30

看一下我追问的问题,不做销售折让了,按照现金折扣,因为发票已经按照全额开过来了,这笔现金折扣必须在合同里写清楚说明是吧

安老师 解答

2018-10-23 10:31

就按现金折扣做吧,是的合同写清楚最好

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精选问题
  • 老师,对方一月份开过来一张普票,我们现在12月份发

    普通发票可以由开票方直接冲红,而不需要受票方确认,主要原因及相关情况如下: 普通发票可直接冲红的原因 发票管理规定:根据发票管理相关规定,对于普通发票,在发生销货退回、开票有误等情形时,开票方可以在发现问题后直接开具红字发票进行冲销。这是因为普通发票不涉及进项税额抵扣等复杂问题,操作相对简单,主要目的是确保开票方能够及时更正错误或处理相关业务变更。 业务实质与责任认定:从业务实质角度看,开票方对所开具发票的真实性、准确性负责。如果开票方发现发票开具错误,有权且有责任及时进行冲红处理,以保证自身账务处理和纳税申报的准确性。 与专票冲红的区别 专票冲红需确认的原因:增值税专用发票涉及进项税额抵扣,处理更为严格。如果受票方已将专票用于申报抵扣等,需要由受票方发起红字发票信息表,经税务系统校验通过后,开票方才可开具红字专票。这是为了避免出现开票方随意冲红,而受票方已抵扣进项税额的情况,保证增值税抵扣链条的完整性和准确性。 流程差异:普通发票冲红,开票方直接在开票系统中按规定流程操作即可。专票冲红则区分多种情况,如受票方是否认证抵扣等,流程相对复杂,需要双方配合及税务系统的严格校验。 防范对方随意冲红的措施 合同约定:在合同中明确发票开具的相关条款,包括发票类型、税率、冲红条件等,约定未经双方协商一致,开票方不得随意冲红发票,如违反约定需承担相应的违约责任。 定期核对:企业应定期对取得的发票进行核对,包括发票信息、业务内容等。可建立发票台账,记录发票的取得、入账、抵扣等情况,及时发现异常。 加强沟通:与供应商保持良好的沟通,及时了解业务动态和发票处理情况。对于金额较大或重要的发票,可要求对方在冲红前提前告知。

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