老师我想问下 我们公司收款现在都是转个人微信 问
能,公司能开一个 公司的二维码收款 答
老师,我这个月的 进项不够用,在比上个月 多开20W的 问
你好,正常申报就行,只要不是虚开发票 答
老师 股权转让给配偶 也就是直系亲属间的股权转 问
对的是的,需要缴纳印花税。我们这边零转让的情况下,按照注册资本缴纳。 答
董老师好,您这次把 7.委托外部研究开发费用 下 问
您好,如果是委托境外,境内和个人的话,作为二级科目,就不放在直接投入材料费了 答
老师你好,假如年销售收入是6W,请问业务招待费是多 问
您好,.企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。 总要调增的,60000*0.5%最多扣300,我们发生300/0.6=500,最多发生500业务招待费 答

社保缴费出现滞纳金应该怎么做分录,计提社保和缴纳社保的分录
答: 你好 借:营业外支出 贷:银行存款 计提的时候 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保和公积金 贷:银行存款
社保分录怎么做,单位和个人缴纳的社保怎样做分录
答: 你好 计提单位部分,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保 缴纳,借;应付职工薪酬-社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提社保的分录 和缴纳社保的分录应该怎么做啊
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221

