送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-23 11:56

你好,做计提分录就是了
借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-23 11:58

我月发的奖金是直接做的,借 管理费用_奖金 贷银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-23 11:59

年发的可以,借,管理费用_奖金
贷,其他应付款_奖金吗

邹老师 解答

2018-10-23 12:03

你好,你没有做计提工资的分录?

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-23 12:04

没有

邹老师 解答

2018-10-23 12:05

你好,应当先计提,然后做发放分录才是的

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-23 12:13

我10月开始用系统入账,是计提10月工资吗?10月发的9月工资

邹老师 解答

2018-10-23 12:14

你好,10月份是计提10月份的工资
如果之前的没有计提,需要补计提

会计学堂辅导老师 追问

2018-10-23 12:19

只有九月底的期初余额,九月份也要补计提吗

邹老师 解答

2018-10-23 13:22

你好,有工资就需要补计提的

上传图片  
相关问题讨论
你好,是之前员工向单位借款,之后从奖金扣除的意思?
2019-11-13 14:06:34
你好,借管理费用-福利费或者奖金,贷应付职工薪酬,然后借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款
2019-09-05 10:08:22
您好,发奖金做账,计提时,借:管理费用-工资奖金等科目,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:应交税费-应交个人所得税,现金或者银行存款。一个人发8000的奖金需要交多少税要看这个人平时的工资有没有达到3500元,才能计算得出来。
2016-12-31 16:03:51
您好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金等
2020-05-05 10:50:03
你好,可以的,做临时工工资申报
2019-09-25 09:55:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...