- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
你好,在应交税费一应交印花税
2018-10-23 12:00:47
您好!我个人觉得直接计入管理费用更方便。直接在支付的时候借:管理费用-印花税。贷现金/银行存款。
2016-03-22 09:11:51
其他应付为0
应交税费改上期错误的其他应付
2019-07-11 11:24:31
你好,贷方数应是在发放工资时扣社保形成的
借,应付职工薪酬——工资
贷,其他应付款——社保
贷,银行存款
2020-05-14 11:25:25
前者是经营性的活动,后者是非经营性活动,预付款要么计入预付账款科目要么计入应付账款科目
2020-07-03 16:32:30
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