- 送心意
小婵老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 800
贷:应交税金——未交增值税 800
次月缴纳时:
次月缴税时,应作:
借:应交税金——未交增值税 800
贷:银行存款 800
2018-03-01 13:22:34
你好!你是因为什么免税呢
2018-10-12 09:59:35
你好,可以把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的
2019-10-11 16:51:17
您好,当然要录了普票跟专票入账方式是一致的
2018-10-23 17:36:52
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