老师好!我们欠供货商的应付账款是5818元整,供货商商又买了我们的1700元商品,该怎么做账务处理?
白巧玲
于2018-10-23 17:41 发布 987次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-10-23 17:42
你好,确认收入借应付1700贷主营业务收入应交税费
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,确认收入借应付1700贷主营业务收入应交税费
2018-10-23 17:42:41
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学,你好
分录这么做
借:库存商品
贷:银行存款
2024-12-12 18:55:54
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
请问实际是购买的120000的货物么
2019-07-13 13:57:28
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
差额是计入营业外收入的
2020-09-08 11:42:00
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,对方要开具500元红字发票,然后你按照49500入账
2019-10-23 09:58:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
白巧玲 追问
2018-10-23 17:49
郭老师 解答
2018-10-23 17:50
白巧玲 追问
2018-10-23 17:52
郭老师 解答
2018-10-23 17:53