老师,请问一个单位A,平时需要向我们单位采购货物;我们在应收账款科目下核算;但是另一个我们的供货商B因为某些原因,我们需要帮B代付下货款20万给A;假设总的需要给B的金额是100万;借:应付账款-B 100;贷:银行存款 80,其他应付款-A 20;;然后再借:其他应付款20 ;贷银行存款20 ?这个分录对吗?同一个单位既在我们的应收账款下核算,又在其他应付款里面核算;或者说怎么处理才恰当
🐟 倾弋
于2018-10-23 17:45 发布 601次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-10-23 21:30
你好,同一个客商同时在应收账款和其他应付款科目核算没有任何问题。你这个其实就是债权债务转移。建议最好三方签订一个债权债务转移的三方协议。
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同学。挂着欠法人的钱实际又不欠了,那这部分是否属于法人投入的资本?
2019-05-08 08:47:58
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你企业是没业务了就只会关心企业所得税,同时也没收入不交税啊,有亏损弥补,这些多数是资产类科目没有交税的必要啊
2019-03-18 16:07:20
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假定是10万元的应收账款,扣掉4200元
借:银行存款 95800
借:管理费用——计提坏账准备 4200
贷:应收账款 100000
是这样的分录处理
2017-06-29 20:02:17
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你好
差额部分计入预收账款,贷方计入收入类科目
2019-04-08 20:21:42
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你好,这个款项是你们以一个整体做收入吗
2017-06-26 17:35:39
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牛老师 解答
2018-10-23 21:34
🐟 倾弋 追问
2018-10-24 08:56
牛老师 解答
2018-10-24 09:57