APP下载
粗暴的冷风
于2015-12-02 11:52 发布 557次浏览
林老师
职称: 会计师
2015-12-02 11:59
8月份取得的增值税专用发票,在8月做了认证并抵扣,昨天收到专管员的通知让做进项税转出,我现在有点困惑,不知道该如何做进项税转出的分录,求教?
粗暴的冷风 追问
2015-12-02 12:01
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费——未交增值税 这一步什么时候做?
林老师 解答
2015-12-02 11:57
请说详细?
2015-12-02 12:00
借:库存商品或相对应科目 贷:应交税金--进项税转出
2015-12-02 13:41
不是这样做的,其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
林老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 5.00 解题: 5037 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
粗暴的冷风 追问
2015-12-02 12:01
林老师 解答
2015-12-02 11:57
林老师 解答
2015-12-02 12:00
林老师 解答
2015-12-02 13:41