送心意

林老师

职称会计师

2015-12-02 11:59

8月份取得的增值税专用发票,在8月做了认证并抵扣,昨天收到专管员的通知让做进项税转出,我现在有点困惑,不知道该如何做进项税转出的分录,求教?

粗暴的冷风 追问

2015-12-02 12:01

借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费——未交增值税 
 这一步什么时候做?

林老师 解答

2015-12-02 11:57

请说详细?

林老师 解答

2015-12-02 12:00

借:库存商品或相对应科目  贷:应交税金--进项税转出

林老师 解答

2015-12-02 13:41

不是这样做的,其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...