- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
如果前期有进账税额认证,现在还要进项税额转出
2018-10-25 17:41:57
先冲销: 借 应付账款-暂估1000
贷 原材料 1000
再做正确的
借:原材料 1100 贷:应付账款-暂估1100
2017-02-22 09:54:00
你好,这是冲减成本和应付账款的分录。比如退货或供应商让利
2016-12-15 16:45:00
你好,没有发票,一般不能入账,入账了,也不能税前列支!要作纳税调整的
2018-04-17 18:21:58
借:原材料 贷:应付账款”
2019-08-26 15:48:57
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