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学习
于2018-10-25 10:59 发布 631次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-10-25 11:00
你好,这个可以入账的,没关系。
学习 追问
2018-10-25 11:03
看到回单,可以做借,其他应收-个人,贷,银行存款。然后看到发票时候,做。借管理费用房租,贷,其他应收-个人
对么
徐阿富老师 解答
2018-10-25 11:06
你好,对的,这样可以的。
2018-10-25 11:18
老师 ,请问一个问题,就是 都公账户打给个人的钱,是都需要做成其他应付或者应收么?
2018-10-25 11:22
你好,看业务,如果报销,比如你付房租,可以直接做管理费用-房租费不用通过其他应收款也是可以的,不过一般情况下打个人是要通过其他应收应付的
2018-10-25 11:24
尤其是给法人打钱,我看他们都直接做其他应付,不管底下摘要写什么
2018-10-25 11:27
你好,打给法人都一定要通过往来科目,因为太频繁了,
2018-10-25 15:31
哦哦 好的,那我后来怎么解决,比如其他应付款,法人,10000。我怎么平帐,是问公司这事什么钱?然后根据回答作到相应的会计科目里么
2018-10-25 15:32
你好,要么费用报销,要么还回来,其他应该没有好办法
2018-10-25 15:35
哦哦 好的吧。谢谢
2018-10-25 15:37
嗯,不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
2018-10-25 15:40
老师,还有一个问题,就是我公司假设应发工资50000,然后,我公司有一部分员工在自己公司上社保10000元,而另一部分员工是我们把社保打到别的公司给缴纳的社保2万元。我这个怎么做帐?
2018-10-25 15:43
你好,付给外单位的可以做营业外支出,这个不能税前扣除的
我现在是,在看到我们把社保钱打给对到公司,做的事
2018-10-25 15:44
借,管理费用-工资,打出去的钱2万,贷,其他应付-对到公司。然后再借其他应付-对方公司 贷,银行
2018-10-25 15:47
你好,这样也是可以的,但这个要调增的
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-10-25 11:03
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