老师年初暂估了一笔房租费用,借:长期待摊费用100 贷:其他应付款100,今天收到部分发票,之前的分录全部冲红借:长期待摊费用-100 贷:其他应付款-100,收到发票借长期待摊费用10 进项税额5 贷:其他应付款15,未到发票还需要暂估借:长期待摊费用90 贷其他应付款90.老师这样的分录存在问题吗?
斯莹
于2018-10-26 09:11 发布 2979次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-10-26 09:19
你好,长期待摊费用需要摊销,你好按月摊销,发票收到之后红冲长期待摊费用和你摊销的费用
相关问题讨论
你好,长期待摊费用需要摊销,你好按月摊销,发票收到之后红冲长期待摊费用和你摊销的费用
2018-10-26 09:19:14
你好
调整分录
借,长期待摊费用 负数
贷,其他应付款 正数
2020-05-16 12:40:03
你好 是的 可以这样来做的 到时这个按月来分摊下长期待摊费用
2019-10-18 15:14:55
你好!按租赁期每月摊销
2018-07-03 16:11:11
你好,长期待摊费用已改为其他应付款
2018-08-29 07:46:07
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