我们销方开具专票,已被对方认证,次月需要开具红字发票,申请作废,请问,本月还未作废,当月还做为销项,需缴纳增值税吗?这笔该如何操作?
仟荨
于2018-10-26 10:07 发布 692次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-10-26 10:09
这个当月没有冲红,正常做收入处理,交增值税。冲红更正后再开票当月进行账务处理,这是后期的事
相关问题讨论
对的,同学,你的理解 是正确的
2022-08-04 16:36:34
开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
这个当月没有冲红,正常做收入处理,交增值税。冲红更正后再开票当月进行账务处理,这是后期的事
2018-10-26 10:09:42
您好,是的,必须先开具经字发票信息表,经税务局批准后再开的。
2017-12-02 14:53:37
购买方认证了购买方开红色信息表,然后销售方开负数发票。
2020-11-08 11:11:58
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仟荨 追问
2018-10-26 10:21
江老师 解答
2018-10-26 10:22