老师,我们是建筑公司,之前的很多材料都是甲供,记到应收账款,现在要竣工结算了,这些甲供应该是扣减已付款,请问怎么做账务调整?
♥️Cherie❤️
于2018-10-26 17:16 发布 646次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-10-26 17:28
借:应收账款 贷:工程结算 应交税费—— —应交增值税(销项税额)
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你好,之前有对这维修未处理部分确认收入吗?
2019-12-13 09:15:58
借:应收账款 贷:工程结算 应交税费—— —应交增值税(销项税额)
2018-10-26 17:28:34
对方把修理费的发票开给你们 你们计入成本费用 冲减应收
2019-12-13 09:19:38
你好,有一处维修未处理的部分之前有确认收入吗?
2019-12-13 09:08:52
这个不是的了,付款的时候才计入工程结算的了
2018-08-16 15:38:53
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♥️Cherie❤️ 追问
2018-10-26 17:30