送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-10-29 17:18

你好,对的,你好软件做账把贷管理费用换成借管理费用负数

田田 追问

2018-10-29 17:21

为什么是借:管理费用-办公费负数?

郭老师 解答

2018-10-29 17:23

你好,费用发生额要记在借方,在贷方的取不到数的

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相关问题讨论
你好,对的,你好软件做账把贷管理费用换成借管理费用负数
2018-10-29 17:18:13
你好,如果是软件做账的最后一个贷管理费用改成企业管理费用负数。
2022-03-29 13:28:30
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-08 13:49:18
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
你好,以上分录正确的
2018-04-04 13:53:22
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