老师,麻烦问一下,税控系统维护费支付时 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 如果不抵扣只需做这一步分录对吧?如果以后抵扣再做 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用-办公费
田田
于2018-10-29 17:17 发布 592次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-10-29 17:18
你好,对的,你好软件做账把贷管理费用换成借管理费用负数
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你好,对的,你好软件做账把贷管理费用换成借管理费用负数
2018-10-29 17:18:13
你好,如果是软件做账的最后一个贷管理费用改成企业管理费用负数。
2022-03-29 13:28:30
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-08 13:49:18
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-12-10 09:37:41
你好,以上分录正确的
2018-04-04 13:53:22
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