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Tingzi
于2018-10-31 10:22 发布 531次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-31 10:23
您之前的分录是怎么处理的,请传一下
Tingzi 追问
2018-10-31 10:36
之前是借:应交税费-未交增值税-进项税额。 贷:应交税费-代抵扣进项税额,上个月已经在申报的时候把进项税额转出申报了,这个月做转出的凭证
张艳老师 解答
2018-10-31 11:05
我是想问是做进哪个费用科目了。这样我以管理费用--车辆使用费科目举例您要做借:管理费用--车辆使用费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)等取得红字发票后,再做借:管理费用--车辆使用费 红字 贷:银行存款等 红字
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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Tingzi 追问
2018-10-31 10:36
张艳老师 解答
2018-10-31 11:05