送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-31 10:23

您之前的分录是怎么处理的,请传一下

Tingzi 追问

2018-10-31 10:36

之前是借:应交税费-未交增值税-进项税额。 贷:应交税费-代抵扣进项税额,上个月已经在申报的时候把进项税额转出申报了,这个月做转出的凭证

张艳老师 解答

2018-10-31 11:05

我是想问是做进哪个费用科目了。
这样我以管理费用--车辆使用费科目举例
您要做
借:管理费用--车辆使用费   贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
等取得红字发票后,再做
借:管理费用--车辆使用费  红字   贷:银行存款等   红字

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