送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-10-31 12:30

这个是要知道您公司的增值税税负率,才可以通过公式计算的。
进项税额=不含税收入*(税率-税负率)

露宝 追问

2018-10-31 12:31

税负3%

张艳老师 解答

2018-10-31 12:39

您公司的适用税率是16%还是?

露宝 追问

2018-10-31 13:19

是的老师16%

张艳老师 解答

2018-10-31 13:21

本期应认证的进项税额=1500/(1+16%)*(16%-3%)

露宝 追问

2018-10-31 13:22

进项金额呢?老师

张艳老师 解答

2018-10-31 13:24

是的,本期应认证的进项税额。

露宝 追问

2018-10-31 13:28

本期应认证的进项税额=1500/(1+16%)*(16%-3%)需要多少的进项发票?

张艳老师 解答

2018-10-31 13:30

如果是要认证含税发票金额的话,在上面的金额乘以(1+税率),转换为含税金额的。

露宝 追问

2018-10-31 13:30

好的,谢谢老师!

张艳老师 解答

2018-10-31 13:30

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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