- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-10-31 16:32
你好,这样对的,没错的
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你好,预交时
借:预付账款
贷:银行存款
分月摊销
借:管理费用
贷预付账款
2020-01-21 11:30:04
你好 是的 就是这样来做的
2019-10-22 18:19:01
没有跨年,计入管理费用吧
2017-10-30 19:59:18
你好,发票可以去电信取的 ,你这么调汇算需要调整
2017-01-09 11:20:11
同学,期初数是0,是不是期间没选对,或者没结账
2020-06-08 15:08:14
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