送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-11-01 13:27

对的,不过,应该在其他应付款科目比较合适。

小时 追问

2018-11-01 13:31

同时9月份时调账,同一个法人,还有一些其他应付款!那10月份,同一个法人得话,我可以把其他应收款-法人科目调平,就用其他应付款一个科目吗?

小时 追问

2018-11-01 13:34

同时9月份为啦调账,同一个法人,还有些其他应付款,那么十月份,同一个法人,把其他应收调平后,已后都用其他应付款科目,可以吗?

小时 追问

2018-11-01 13:36

老师请指导下,现在这个情况,怎么处理?

徐阿富老师 解答

2018-11-01 13:36

你好,可以的,可以调到一个科目里

小时 追问

2018-11-01 13:40

10月份我是先把其他应收款调平,已后发生用其他应付款科目?还是把其他应收款科目都红冲,订正到其他应付科目呢?

徐阿富老师 解答

2018-11-01 13:44

你好,估计下以后是老板欠公司的多还是公司欠老板的多,公司欠老板的做在其他应付款,那就把其他应收款调平

小时 追问

2018-11-01 13:57

公司当有大笔进款时,除啦交税,报销外,提款都用法人借款名义,费用充法人得借款!

小时 追问

2018-11-01 13:58

还有员工工资已外,都用法人名义借款

徐阿富老师 解答

2018-11-01 14:01

你好。,那就做其他应收款比较好

小时 追问

2018-11-01 14:03

但是,同一个法人,还有其他应付款课目,这个科目调平吗?

徐阿富老师 解答

2018-11-01 14:04

你好,最好是调整到一个科目,便于查账对账

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