上月暂估材料借 原材料 69019 贷应付款-暂估69019 分配材料 借生产成本69019 贷原材料69019 这月红字冲回借原材料69019 贷应付款69019 这月发票数原材料是58990 请问这月怎样记账
宗国英
于2015-12-03 10:28 发布 1081次浏览
- 送心意
xuexiu0227
职称: 从业
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
年底暂估入账,年后冲回这个分录是正确的。
2023-01-10 17:09:10
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!也是一样的。先红字冲减2个暂估的。借原材料暂估贷应付账款,借生产成本贷原材料暂估
然后做正确的借原材料
贷应付账款,
借生产成本
贷原材料
2017-11-02 11:34:31
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
生产领用时借生产成本的原材料。
2023-06-29 11:54:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你已经红冲了,还要把上月结转成本的红冲了,然后按正确的金额,按上月的科目再做一次就好了
2015-12-03 12:37:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息