老师,我们给客户返利500,冲减客户下次购货的货款,这个怎么做分录?比方说,上月销售给客户2000的货物,其中500是应该给客户的返利,然后收到货款2000,返利的500,抵减这个月的购货款,这个账怎么做分录啊
无语
于2018-11-02 08:51 发布 1136次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-11-02 08:52
您好!这个一般借银行存款2000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 预收账款500
也就是说确认1500的含税收入
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您好!这个一般借银行存款2000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 预收账款500
也就是说确认1500的含税收入
2018-11-02 08:52:08
您好,做到销售费用里面。
2019-01-08 11:03:13
借:销售费用--返利贷:现金
2018-07-16 17:24:05
您好,记入其他应付款,在其他应付款核算即可。
2016-11-11 18:28:59
借银行存款财务费用贷应收账款。
2020-03-02 10:44:32
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无语 追问
2018-11-02 09:08
宋生老师 解答
2018-11-02 09:11