送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-11-02 10:14

如果当时做账确认收入 实际还没收到款的话需要先走应收账款 收到了款后冲应收账款  如果确认收入的时候已经收到银行到账了 就直接做银行就行

Miss.张 追问

2018-11-02 10:16

意思就比如我10号开的票,在月底做账的时候款已经收到,就只做一次分录,借主营业务收入 贷银行存款 
就行了!对吗?

meizi老师 解答

2018-11-02 10:21

你好 是的 如果你月底做账 月底收到了银行款 直接做借方银行贷方主营业务收入  应交税费   你写的分录做反了

Miss.张 追问

2018-11-02 10:26

应交税费可以几张票的金额加起来做一笔吗?还是每笔都必须分开做呢?

meizi老师 解答

2018-11-02 10:29

你好 如果你月底统计做收入的话  建议是按不同客户来做收入 应交税费可以一起做在一笔分录里面

上传图片  
相关问题讨论
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
第一种你能通过应收账款看到具体的客户
2020-06-01 09:39:48
应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15
你好,就是你计入贷方主营业务收入的发生金额
2018-04-12 14:28:43
这个是收钱的方式,或者是欠款销售,你只管结转主营业务收入的本期贷方累计就可以了
2018-04-12 14:32:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...