送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-11-02 11:50

你发票多开了 就红冲或者作废重新开发票  发票需要和你实际业务一致的

艳杨天 追问

2018-11-02 11:51

没多开,是对方少付了!

meizi老师 解答

2018-11-02 12:03

你好 1.那后期需要合作的话可以继续挂在应收账款 后面和之后的货款一起收回再冲   2.如果票已开,实际少到款,按你们的内部管理制度经过批准后计入营业外支出3.如果确实不需要支付了,可以将挂帐余额进行坏账损失   三年以上收不回来的
对于应收账款余额借:管理费用--坏账损失贷:应收账款

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