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艳杨天
于2018-11-02 11:48 发布 602次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-11-02 11:50
你发票多开了 就红冲或者作废重新开发票 发票需要和你实际业务一致的
艳杨天 追问
2018-11-02 11:51
没多开,是对方少付了!
meizi老师 解答
2018-11-02 12:03
你好 1.那后期需要合作的话可以继续挂在应收账款 后面和之后的货款一起收回再冲 2.如果票已开,实际少到款,按你们的内部管理制度经过批准后计入营业外支出3.如果确实不需要支付了,可以将挂帐余额进行坏账损失 三年以上收不回来的对于应收账款余额借:管理费用--坏账损失贷:应收账款
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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艳杨天 追问
2018-11-02 11:51
meizi老师 解答
2018-11-02 12:03