送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-02 16:22

收到款项时: 
借:银行存款 
贷:应缴税费——应缴增值税 
其他应付款(若发给办税人员) 
营业外收入(若不发给办税人员) 
发给办税人员时: 
借:其他应付款 
  贷:现金 
(1)如扣缴义务人用于奖励办税人员的,取得收入可挂往来账科目,不作为收入处理;办税员(财务人员)取得代扣缴义务手续费的奖励收入不计征个人所得税; 
(2)如扣缴义务人不用作奖励办税员(财务人员)个人的而纳入企业作为其他用途的,则应作正常生产经营以外取得的收入处理,计入“营业外收入”。

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相关问题讨论
您好 这样写分录正确的
2020-09-08 10:23:28
你好,可以这么做的。
2021-07-14 09:18:46
收到款项时: 借:银行存款 贷:应缴税费——应缴增值税 其他应付款(若发给办税人员) 营业外收入(若不发给办税人员) 发给办税人员时: 借:其他应付款 贷:现金 (1)如扣缴义务人用于奖励办税人员的,取得收入可挂往来账科目,不作为收入处理;办税员(财务人员)取得代扣缴义务手续费的奖励收入不计征个人所得税; (2)如扣缴义务人不用作奖励办税员(财务人员)个人的而纳入企业作为其他用途的,则应作正常生产经营以外取得的收入处理,计入“营业外收入”。
2018-11-02 16:22:50
开票了 再把未开票收入冲掉 按开的发票来做分录
2018-12-21 16:48:46
你好,5月份的会计分录是对的,预收6月份的租金,借:银行存款 贷:预收账款 6月要确认收入是:借:预收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税(简易计税) 6月交税时是借:应交税费-应交增值税(简易计税)贷:银行存款
2020-06-29 17:27:51
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