送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-03 09:37

你单位是汽车4s店,还是之前计入固定资产,现在处置了

咳咳咳 追问

2018-11-03 09:39

不是汽车厂商,就是我们之前买的汽车,现在出售

邹老师 解答

2018-11-03 09:41

你好 
借;固定资产清理  累计折旧   贷;固定资产 
借;银行存款   贷;固定资产清理  应交税费  
借;待处置资产损益    贷;固定资产清理(或相反分录 )

咳咳咳 追问

2018-11-03 09:45

借;待处置资产损益 ,这个是,我们是亏的,买来5万折旧15000,卖了1万

咳咳咳 追问

2018-11-03 09:47

不是还开票的吗,怎么不做其他业务收入的吗

邹老师 解答

2018-11-03 09:49

你好,亏损计入待处理财产损益借方 
需要开具发票,并不是开具发票的就都是收入的,固定资产处置应当通过固定资产清理科目核算的,而不是通过其他业务收入核算

咳咳咳 追问

2018-11-03 09:57

那交的税金呢,建设税,地方教育附加等,也做固定资产清理?亏损做营业外支出可以吗

邹老师 解答

2018-11-03 09:57

你好,附加税计入固定资产清理,清理净损失计入待处理资产损益科目核算

咳咳咳 追问

2018-11-03 10:00

那待处理财产损溢怎么结转

邹老师 解答

2018-11-03 10:01

你好   结转到本年利润 
借;待处理财产损溢   贷;本年利润  或相反科目

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