送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2018-11-03 18:11

报关发货后,根据报关单确定收入,借,应收账款,贷,营业外收入,应交税费~增值税,然后收到外币办理结汇,借,银行存款,财务费用,贷,应收账款,收到的钱和挂账的钱由于汇率变动产生的差异计入财务费用

那朵菩萨l-~i莲 追问

2018-11-05 07:28

老师,为什么是营业外收入,收款不是通过外币账户吗过渡吗?

小杨老师 解答

2018-11-05 07:30

是的,多打了一个字,是营业收入

那朵菩萨l-~i莲 追问

2018-11-05 08:13

老师,那到款与结汇分录不是两步吗?具体哪两步分录,到外汇与银行结汇?

小杨老师 解答

2018-11-05 08:58

到汇和结汇是两步。到汇,就是收到外币货款,结汇,结汇就是将外币变成人民币。一般到汇都会很快去结汇的,根据你们刚开始挂的应收账款就是按人民币计算的,到汇了然后又结汇,就没有必要分开做分录啦,到汇不用做分录,直接做结汇分录就好了

那朵菩萨l-~i莲 追问

2018-11-05 08:59

那银行回单给的两张同一笔

小杨老师 解答

2018-11-05 09:01

是的,做一张凭证的附件

那朵菩萨l-~i莲 追问

2018-11-05 09:01

借方财务费用二级科目是什么,可以是借方篮字也可以是借方红字?

小杨老师 解答

2018-11-05 09:04

是的,差额就计入财务费用-汇兑损益,有可能汇率上升了赚钱,有可能汇率下跌了亏了,当然就有可能是红字也有可能是篮字啦

那朵菩萨l-~i莲 追问

2018-11-05 09:05

那结汇业务是甲种的是什么意思,是以结汇当日中间价汇率计算?

小杨老师 解答

2018-11-05 09:16

只是银行统计结汇的原因的一种术语,也就是你们是公司正常业务结汇,到时是按中间汇率结算到账,还是按银行自己的结算汇率到到账,这个就需要咨询你们银行啦,有些银行会收手续费的,所以有自己的结算汇率的

那朵菩萨l-~i莲 追问

2018-11-06 10:33

老师,比如我9月份确认收入应收账款是220000.10月份收款直接结汇230000.我是不是先以十月八日的汇率借,银行存款-澳元,贷,应收账款,贷,财务费用。同时做结汇,借,银行存款-人民币,贷,银行存款-澳元,贷,财务费用。这思路和做法可以吗?

小杨老师 解答

2018-11-06 10:38

可以的,你在银行存款下面设一个外币账户,这样到汇和结汇分开做分录也可以的

那朵菩萨l-~i莲 追问

2018-11-06 11:28

但这样做,财务费用-汇兑损益就比一步多了财务费用了,老师这是咋回事,合理的处理怎样的?到款和结汇是同一天

小杨老师 解答

2018-11-06 12:41

因为你到汇有一个汇率,与你应收账款有差额,结汇有一个汇率,与你当时计入银行存款欧元有变动,我会有汇兑差异,只是多做了一个科目,没有错的,最后财务费用的余额是这两个之和的

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报关发货后,根据报关单确定收入,借,应收账款,贷,营业外收入,应交税费~增值税,然后收到外币办理结汇,借,银行存款,财务费用,贷,应收账款,收到的钱和挂账的钱由于汇率变动产生的差异计入财务费用
2018-11-03 18:11:35
有可能对方有先预付一定款项
2017-02-21 08:12:31
你好;  你可以按照你的客户 名称来做二级科目 区分下或者摘要描述好去区分的  
2023-02-20 17:28:20
这个业务与国内销售折让是一回事,冲减当期营业收入及应收账账款 借 主营业务收入 贷 应收账款
2016-01-05 14:27:17
没有问题,就是这么做账的。
2022-04-21 10:15:58
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