送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-11-05 10:04

你好,这个贺金是支付给哪个单位?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-11-05 10:05

给员工的

邹老师 解答

2018-11-05 10:05

你好
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-11-05 10:29

支付清洁费是不是直接计入管理费用的办公费?

邹老师 解答

2018-11-05 10:30

你好,这个一般单独设置明细核算

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-11-05 10:40

发放工资分录怎么做

邹老师 解答

2018-11-05 10:40

你好  借;应付职工薪酬    贷;银行存款等科目

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-11-05 10:43

有扣社保,个税还有迟到缺勤,能不能写全点

邹老师 解答

2018-11-05 10:45

你好,你可以参考一下这个过程
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
    其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
   贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
  贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
  应交税费--应交个人所得税 0
  库存现金/银行存款 (实发数)3221

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2018-11-05 11:14

收到招用事业人员补贴款怎么做

邹老师 解答

2018-11-05 11:25

你好 借;银行存款   贷;营业外收入

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