APP下载
o(* ̄▽ ̄*)o
于2018-11-05 10:03 发布 691次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-05 10:04
你好,这个贺金是支付给哪个单位?
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2018-11-05 10:05
给员工的
邹老师 解答
你好借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-11-05 10:29
支付清洁费是不是直接计入管理费用的办公费?
2018-11-05 10:30
你好,这个一般单独设置明细核算
2018-11-05 10:40
发放工资分录怎么做
你好 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2018-11-05 10:43
有扣社保,个税还有迟到缺勤,能不能写全点
2018-11-05 10:45
你好,你可以参考一下这个过程举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500月头缴纳时会计分录为:借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279贷:银行存款 995月底计提会计分录为:借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500贷;应付职工薪酬-工资3500个人部分从工资中扣回时,会计分录为:借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2018-11-05 11:14
收到招用事业人员补贴款怎么做
2018-11-05 11:25
你好 借;银行存款 贷;营业外收入
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 623205 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2018-11-05 10:05
邹老师 解答
2018-11-05 10:05
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2018-11-05 10:29
邹老师 解答
2018-11-05 10:30
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2018-11-05 10:40
邹老师 解答
2018-11-05 10:40
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2018-11-05 10:43
邹老师 解答
2018-11-05 10:45
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2018-11-05 11:14
邹老师 解答
2018-11-05 11:25