一家企业收到对方单位开具一张增值税红字发票,该票是对应的是2年前的一张增值税专用发票,且已认证抵扣,现在该企业收到红字发票后怎么处理?
会计学堂辅导老师
于2018-11-06 09:17 发布 905次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-06 09:18
收到红字发票后 根据两年前的凭证 做对应的红字分录冲销
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您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19

您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35

开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57

你好,红字发票放这月红字收入后面,信息表一块放
2018-12-19 13:10:21

红字发票不用额认证的
2018-11-13 16:33:03
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