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学徒
于2018-11-06 09:34 发布 1954次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-06 09:34
你好,这个就需要看你当地财政局对具体报名资料要求的
学徒 追问
2018-11-06 09:36
老师,10月开票税额是24000,因开外经证预交4000增值税,附加税也有预交,那我申报的时候附加税是以24000为计税依据再减去预交部分,还是直接以20000为计税依据呢?
邹老师 解答
2018-11-06 09:38
你好,计税依据按24000.然后把预交的计入预交税额栏次
2018-11-06 09:45
老师不对,算出来是负数
2018-11-06 09:46
你好,那说明你单位有多预交税款,需要退税
2018-11-06 11:21
车间投料、成品入库,库存商品的成本,这些怎么算呢?
2018-11-06 11:22
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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