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徐徐
于2018-11-06 10:36 发布 777次浏览
Kim
职称: 中级会计师
2018-11-06 10:40
收到之前已作业的回款应该直接冲应收账款,在作业当月要确认收入结转成本
徐徐 追问
2018-11-06 10:57
我们是9月底收到9月期间作业的部分回款,但是9月没开发票,也确认收入么?
Kim 解答
2018-11-06 11:00
要确认收入的,没有开票但是你这符合确认收入的条件
2018-11-06 11:02
9月底确认收入,那如果10月份就这部分款开了发票账务上怎么处理?
你9月份确认未开票收入,如果10月份对方要开票,你就冲未开票收入入开票收入
2018-11-06 11:04
没懂,能不能写出处理的会计分录
2018-11-06 11:07
9月份入账 借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费 10月份开票 借:应收账款 (-) 贷:主营业务收入-未开票(-) 应交税费(-) 借:应收账款 贷:主营营业收入-开票收入 应交税费 括号内是负号意味着红字
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Kim | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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