送心意

Kim

职称中级会计师

2018-11-06 10:40

收到之前已作业的回款应该直接冲应收账款,在作业当月要确认收入结转成本

徐徐 追问

2018-11-06 10:57

我们是9月底收到9月期间作业的部分回款,但是9月没开发票,也确认收入么?

Kim 解答

2018-11-06 11:00

要确认收入的,没有开票但是你这符合确认收入的条件

徐徐 追问

2018-11-06 11:02

9月底确认收入,那如果10月份就这部分款开了发票账务上怎么处理?

Kim 解答

2018-11-06 11:02

你9月份确认未开票收入,如果10月份对方要开票,你就冲未开票收入入开票收入

徐徐 追问

2018-11-06 11:04

没懂,能不能写出处理的会计分录

Kim 解答

2018-11-06 11:07

9月份入账    借:应收账款   贷:主营业务收入-未开票收入   应交税费      10月份开票   借:应收账款   (-)     贷:主营业务收入-未开票(-) 应交税费(-)   借:应收账款   贷:主营营业收入-开票收入    应交税费     括号内是负号意味着红字

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