我公司是运输企业 2018年6月份开具了11%的增值税专票运输发票给对方公司,对方公司也已经进行认证,后在10月份对这此发票开具了红字发票,将11%错误税率的发票全部进行红冲,我想请问一下老师,我这笔申报增值税的时候怎么填写报表?
002
于2018-11-06 14:44 发布 917次浏览

- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-11-06 15:11
10月份开具了红字发票,申报的时候只要按照从开票软件中打出来的月统计表上的数据进行申报就可以了
相关问题讨论

老师,选哪些
2018-06-30 10:35:36

你好!
选红字增值税专用发票信息表填开
2019-02-08 20:19:28

10月份开具了红字发票,申报的时候只要按照从开票软件中打出来的月统计表上的数据进行申报就可以了
2018-11-06 15:11:01

你好 ; 你去看看 计算错误了吗 ? 如果没有错 ; 系统不让你报 ; 那你就大厅去报 ;
2022-06-08 09:19:34

看的到吗,就是这种发票
2017-11-06 17:43:21
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2018-11-06 15:23
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2018-11-06 15:23