上个月一批货发票未到,我给开票结转成本做的分录是:借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品-暂估这个月来票了应该怎么做呢,上个月的主营业务成本是不是也要加一个暂估,这个月重新确定?
晓风
于2018-11-07 09:37 发布 609次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-11-07 09:39
你暂估分录:借方库存商品-暂估贷方应付账款-暂估 你没发生销售不结转主营业务成本
发票来了冲暂估分录 按你上面的暂估分录不变 金额负数冲 发生了销售再结转主营业务成本
相关问题讨论
你好。销售了,库存商品结转主营业务成本
一般制造企业,生产成本是完工后结转到库存商品。
2019-03-23 14:41:33
对 你写的分录 是对的 是借主营业务成本,贷库存商品
2019-03-26 15:51:07
你好,主营业务成本结转至本年利润
2018-09-12 17:56:02
不是的
结转已售产品的成本的分录为
借:主营业务成本 贷:库存商品
2018-10-09 15:56:45
你好,是的,是这样做分录的
2019-01-11 20:22:46
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