送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-11-07 09:41

如果到了合同约定的付款日期,不管款项有没有结算,都是要确认销项税额的,所以要使用的为应交税费-应交增值(销项税额)

yc 追问

2018-11-07 09:59

好的,不过这样系统里的销项税额和我申报的就会存在差异了。

张艳老师 解答

2018-11-07 10:08

您确认的销项税额正常申报,是不会产生差额的。

yc 追问

2018-11-07 10:13

但是还没有开票啊,就要先申报吗?

张艳老师 解答

2018-11-07 10:13

是的,可以先按未开票收入申报增值税。

yc 追问

2018-11-07 10:18

嗯,等回头开票了再在无票收入处填负数对吧

张艳老师 解答

2018-11-07 10:21

是的,就是这样理解的。

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