购入货物暂估入账,期末成本应该怎么结转?本月购入一批货物,但发票要次月才来,期末做账时我将该批货物做了暂估入账,该如何结转了,按暂估入账价做账的话,影响该月成本结转,进而影响本月利润?
殷勤的哑铃
于2014-09-05 22:03 发布 1674次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2014-09-06 10:45
期末发票未到
借:库存商品——暂估入库
贷:应付帐款——暂估入库
如该商品已出售,按暂估金额结转成本。
下月初或收到发票时,先将暂估入库的分录红冲,再按发票编制凭证,如金额与暂估数有差别,并已结转成本,则再进行调整
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