老师,公司是做咨询服务的,先收到的预付款,一年结束, 问
你好,你们单位是收款的一方还是付款的?预收账款金额不大的,业务没有发生时间不长的,这个没有关系,可以挂账。 答
维修行业的固定资产残值率是多少呢 问
维修行业的固定资产残值率,可设5% 答
老师,请问下这个库存表之前外账没有做,现在半途要 问
你好,这个你去盘点现有的数据。然后做这个盘点表,再跟账上核对,差异记录,待处理财产损益。 答
代付职工个人部分社保的金额,现金流量表填在哪个 问
你好,是:支付给职工以及为职工支付的现金 答
老师好,预缴增值税和企业所得税的会计分录怎么做? 问
你好,这个借应交税费,应交增值税。已交税金贷银行存款。 然后借,所得税费用,贷,应交税费,应交企业所得税。 借应,应交税费,应交企业所得税。贷,银行存款。 答
发出商品做暂估应收款,那发出的商品月末还需要结转成本吗?
答: 还没有确认收入的情况下是不需要结转销售成本的。而且发出商品的分录应该是 借:发出商品 贷:库存商品
客户给材料我们加工,但是我们是找别人加工,加工完我们就销售出去。1.付款给委托加工商:借 委托加工物资 贷 银行 2. 我们入库 借 库存商品 贷 委托加工物资 3.我们销售 借 应收款 贷主营收入 4.结转成本 借主营成本 贷 库存商品,老师是这样吗?
答: 是的,你的处理思路是对的,没有考虑增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我收到钱,写的贷:应收账款 借:银行存款 卖出商品时借:应收账款 贷:库存商品 那结转成本时借:主营业务成本 贷:库存商品 是这样吗?老师
答: 你好,卖出商品应当是 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 其他地方是正确的
温暖 追问
2018-11-08 10:48
彩丽老师 解答
2018-11-08 11:11