上个月员工工资个税报了2136,实际发放2400。这个月个税报了2664,实际发放2400。上个月应付职工薪酬借方有264余额,这个月怎么做账能把应付职工薪酬做平?
秋
于2018-11-09 17:29 发布 764次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-09 17:33
上个月应付职工薪酬期末余额 借方 264
这个月计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 2664
发放 借;应付职工薪酬 贷银行存款等科目 2400
期初 -264 +贷方 2664-借方 2400=期末0
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