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然迅
于2018-11-09 21:51 发布 5403次浏览
肖老师
职称: 中级会计师
2018-11-09 21:58
你好!出纳的现金银行日记账做个调节项,不够后期建议月末最后一天盘点核对余额,避免出现跨期余额对不上现象。
然迅 追问
2018-11-09 22:34
是这样的,我这边月底都把账结完的,可最后,出纳他那边提前扎的账。弄到出现和出纳的账对不上,时间就出现了差异,该如何调整
2018-11-09 22:37
比如说,我十月的单子都做完了,出纳那边他把十月的留些下个月做,我两的账就对不上,然后之前的账会计也有了,很乱,刚接手账也对不上
肖老师 解答
2018-11-09 22:45
你举个具体的列子。
2018-11-09 23:12
我十月份的买的东西,报销单都拿过来了。账我也做了,库存也入了,有些都出库了,出纳那,要下个月才做,和我这边和他对不上,该怎么调整
2018-11-09 23:34
把银行冲掉,借:银行存款 贷:其他应付款
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肖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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然迅 追问
2018-11-09 22:34
然迅 追问
2018-11-09 22:37
肖老师 解答
2018-11-09 22:45
然迅 追问
2018-11-09 23:12
肖老师 解答
2018-11-09 23:34