送心意

陈娟老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-11-12 22:55

最好去税务局把前面错的改正 或者这个月直接申报正确的

red???? 追问

2018-11-12 22:58

那意思就是:在这个月申报的时候加上以前月份的也没问题是吧?

陈娟老师 解答

2018-11-13 07:26

不是加上 是这个月是什么数就报什么 按正确的报 报税系统不是自动累加以前月份的

red???? 追问

2018-11-13 07:28

那以前的不需要管了吗

陈娟老师 解答

2018-11-13 07:30

现在是最新的就可以了 如果改以前的人要去税务局改

red???? 追问

2018-11-13 07:58

好的,我还有一个问题想再请教下老师
1、就是增值税附表三,说是差额征收的企业才需要填,然后我8月申报的时候填了“本期发生额” ,9月又没填,图中的84887.13就是8月的数字。
2、如果不需要的填的话,那我需要更正报表吗?还是在本期发生额那一栏里填-848837.13,让期末余额数为0就可以了?

red???? 追问

2018-11-13 08:34

忘记上图了

陈娟老师 解答

2018-11-14 14:56

你好,报表要改的话就要去税局前台更改

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