9月份申报增值税因为都是红冲的负数发票,所以我是0申报的,10月份申报增值税怎么把上月的红冲发票金额减去,应该负数金额填在哪里?
@呆呆
于2018-11-14 11:48 发布 1185次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-11-14 11:49
负数收入会导致增值税无法申报的
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
负数收入会导致增值税无法申报的
2018-11-14 11:49:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
销售额是负数 要去大厅申报
2021-04-20 09:36:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,10月份申报9月份的时候按正数减去负数发票申报
2017-09-14 11:39:31
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
去税务局申报的
负数销售额都是自己申报不了的
2022-06-14 12:56:42
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这种的要去税务局申报,自己在系统里面申报不了的
2020-10-20 13:46:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
@呆呆 追问
2018-11-14 11:51
邹老师 解答
2018-11-14 11:53
@呆呆 追问
2018-11-14 11:54
邹老师 解答
2018-11-14 11:55