送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-11-15 17:02

开了红字发票吗?还是和正价商品开在一起?

maize老师 解答

2018-11-15 17:24

那你之前做的是借库存商品 贷应付账款吗,你现在收到红字发票做借库存商品 负数贷应付账款 负数就可以

Happy 追问

2018-11-16 09:51

厂家开的红字发票,其实目的给我们优惠,我应该怎么做分录?

maize老师 解答

2018-11-16 09:56

借库存商品 负数贷应付账款 负数这个是需要冲回你库存商品的总价,就是你们购进商品便宜了。

Happy 追问

2018-11-16 09:58

我明白了,谢谢

maize老师 解答

2018-11-16 15:56

满意,请给五星好评,谢谢。

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相关问题讨论
开了红字发票吗?还是和正价商品开在一起?
2018-11-15 17:02:12
同学,你好 什么意思??就是你们销售酒,现在要分录吗??
2023-10-15 19:29:04
您好 1、收到赠品,列入营业外收入, 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:营业外收入 2、把赠品卖出去了,收到货款 借:银行存款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 3、结转该赠品的成本 借 主营业务成本/其他业务成本 贷 库存商品
2022-03-06 10:35:34
你好! 借管理费用…保险费 贷营业外收入
2022-03-28 14:09:01
您好 根据实际支付的金额计入货物成本 如果先入账后优惠的话 冲减货物的入账成本
2019-06-04 14:47:50
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