送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-16 14:24

你好,借管理费用贷预付,这个是摊销的金额还是一次性记的,收到的发票是专票还是普票

让心静下来 追问

2018-11-16 14:25

摊销的,收到的是普票

郭老师 解答

2018-11-16 14:28

你好,每月摊销的金额和你发票一致是吗?那你把发票放到10月份摊销的分录后面继续按月摊销就可以

让心静下来 追问

2018-11-16 14:33

发票金额一共是90000,付的一年的,那就是每个月每个月7500,借管理费用 7500  贷  预付账款  7500,等收到发票以后还是这样记帐就可以吗?

郭老师 解答

2018-11-16 14:39

你好,对的

让心静下来 追问

2018-11-16 14:40

好的,谢谢

郭老师 解答

2018-11-16 14:40

你好,不用客气的,满意请五星好评,谢谢

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你好,借管理费用贷预付,这个是摊销的金额还是一次性记的,收到的发票是专票还是普票
2018-11-16 14:24:11
你好,收到发票,一般是计入待摊,然后按月摊销
2016-12-12 15:49:53
次月收到3万发票 借:管理费用 10000 贷:预付账款 10000 再次月 再做一笔相同分录即可
2018-12-30 20:57:26
支付房租时 借:预付账款(1-3) 贷:银行存款 收到(1-3)发票时 借:管理费用(1-3) 贷:预付账款 在三月份收到了1-10月份的10张房租发票 借:管理费用(4-10) 贷:预付账款 按月支付 借:预付账款 每月金额 贷:银行存款
2018-11-20 10:14:03
你好,费用需要做到3月份,而不是2月份的
2018-03-02 17:01:25
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