请问,5月份付的房租钱,我10月份收到的发票,该如何做帐呢?没有收到发票之前 借 预付账款 贷银行存款 借 管理费用 贷 预付帐款 收到发票之后 怎么做帐呢?
让心静下来
于2018-11-16 14:22 发布 594次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-11-16 14:24
你好,借管理费用贷预付,这个是摊销的金额还是一次性记的,收到的发票是专票还是普票
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你好,借管理费用贷预付,这个是摊销的金额还是一次性记的,收到的发票是专票还是普票
2018-11-16 14:24:11

你好,收到发票,一般是计入待摊,然后按月摊销
2016-12-12 15:49:53

次月收到3万发票
借:管理费用 10000
贷:预付账款 10000
再次月 再做一笔相同分录即可
2018-12-30 20:57:26

支付房租时
借:预付账款(1-3)
贷:银行存款
收到(1-3)发票时
借:管理费用(1-3)
贷:预付账款
在三月份收到了1-10月份的10张房租发票
借:管理费用(4-10)
贷:预付账款
按月支付
借:预付账款 每月金额
贷:银行存款
2018-11-20 10:14:03

你好,费用需要做到3月份,而不是2月份的
2018-03-02 17:01:25
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