供应商给我们的或有问题 需要退货,但是这批货的发票已经开了,也抵扣了,款也付了,现在想冲减多付的款,对方改怎么操作呢,这个型号的货也不采购了?对方能给我们开折扣吗?还是有其他的办法
下雪天
于2018-11-16 14:59 发布 742次浏览
- 送心意
彭老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2018-11-16 15:09
让对方开红字发票给你公司。
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让对方开红字发票给你公司。
2018-11-16 15:09:45
那这个做借应付账款 贷其他应付款或许是其他应收款,
2019-12-28 10:42:16
可以
需要出委托书的
2020-08-31 15:06:37
你好
货物全部都退回
他只退给你一般的价款?
2020-06-27 22:45:03
你好!有入库单或合同也可以,但是成本不可以企业所得税前抵扣,这商品不可以开专用发票
2020-07-02 16:05:00
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下雪天 追问
2018-11-16 15:22
彭老师 解答
2018-11-16 19:59